Faktúry

obnova dodávky zemného plynu (KD)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 113
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
94.24 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

obrusy do KD

Číslo faktúry/objednávky: 
500 111
Partner: 
Tibor Farkaš, Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble
Príloha: 
Čiastka: 
120 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 110
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

stravné lístky za 06/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 106
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Čiastka: 
254.79 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

práce v poraste 14 - Kanilaz

Číslo faktúry/objednávky: 
500 103
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
Čiastka: 
642.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

práce v poraste 21 nad "Hrčkuľákom"

Číslo faktúry/objednávky: 
500 101
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
Čiastka: 
462.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 06/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 100
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

štrk 0/22

Číslo faktúry/objednávky: 
500 109
Partner: 
STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
82.5 €
Dátum doručenia/odoslania: 
13.08.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 108
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
676.96 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015

pevná linka + internet za 06/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 107
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
71.69 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.07.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 13/08/2015
Syndikovať obsah