Faktúry

stravné lístky za 03/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 052
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Čiastka: 
277.19 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

pevná linka + internet za 03/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 051
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
69.78 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

BTS a OPP, výkon činnosti PZP

Číslo faktúry/objednávky: 
500 050
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

práca s plošinou

Číslo faktúry/objednávky: 
500 049
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
194.36 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

odmeny umelcom, autorom, verejný rozhlas

Číslo faktúry/objednávky: 
500 048
Partner: 
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
33.5 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 047
Partner: 
MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec
Príloha: 
Čiastka: 
149.4 €
Dátum doručenia/odoslania: 
25.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

tlačiareň+kopírka HP LaserJetPro MFP M125nw, servis

Číslo faktúry/objednávky: 
500 046
Partner: 
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111
Príloha: 
Čiastka: 
165.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
24.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

používanie SW za rok 2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 045
Partner: 
Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Príloha: 
Čiastka: 
509.86 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

info SMS (vstupný balík 1000 SMS)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 044
Partner: 
A SMS, s.r.o, Šulekova 70, 811 03 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
60 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

kamenivo 8-16

Číslo faktúry/objednávky: 
500 043
Partner: 
Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica
Príloha: 
Čiastka: 
52.06 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.03.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015
Syndikovať obsah