Faktúry

tonery do tlačiarne

Číslo faktúry/objednávky: 
500 062
Partner: 
Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza
Príloha: 
Čiastka: 
20.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 061
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
21.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

opilovanie stromov

Číslo faktúry/objednávky: 
500 060
Partner: 
Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128
Príloha: 
Čiastka: 
80 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

prenájom telocvične (futbalisti)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 059
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
120 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 058
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
505.19 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 057
Partner: 
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
414 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 056
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 055
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
770.31 €
Dátum doručenia/odoslania: 
13.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

toner do tlačiarne HP

Číslo faktúry/objednávky: 
500 054
Partner: 
Hladamfarby.sk s.r.o., Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra 1
Príloha: 
Čiastka: 
59.3 €
Dátum doručenia/odoslania: 
13.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 03/2015

Číslo faktúry/objednávky: 
500 053
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
210.57 €
Dátum doručenia/odoslania: 
13.04.2015
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/05/2015
Syndikovať obsah